ICCSZ訊 7月31日,阿爾卡特朗訊(簡稱“阿朗”)發(fā)布2014年第二季度財報,財報顯示,阿爾卡特朗訊第二季度營收32.79億歐元,同比增長5%。
第二季度的關(guān)鍵信息如下:
·集團(tuán)營收——緣于無線接入業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長勢頭推動,除管理服務(wù)外,阿爾卡特朗訊本季度營收較去年同期增長5%,達(dá)到32.79億歐元。
·毛利同比增長140個基點(diǎn),達(dá)到32.6%。
·本季度固定成本節(jié)省9400萬歐元,“轉(zhuǎn)型方略”實(shí)施以來累計節(jié)省固定成本5.72億歐元。
·利潤率持續(xù)并顯著提高,調(diào)整后運(yùn)營收入較去年同期增長三倍,達(dá)到1.36億歐元。
·運(yùn)營現(xiàn)金流表現(xiàn)良好,達(dá)到9600萬歐元,較去年同期提高1.37億歐元。
本季是阿爾卡特朗訊連續(xù)第四個季度不斷推進(jìn)“轉(zhuǎn)型方略”的實(shí)施,通過四個季度的努力,取得了如下里程碑式的業(yè)績:
·重塑專注領(lǐng)域——公司在行業(yè)內(nèi)重新專注于IP、云和超寬帶接入。
·成本節(jié)省和企業(yè)重組——調(diào)整了自身的成本結(jié)構(gòu),在“轉(zhuǎn)型方略”的指導(dǎo)下,固定成本節(jié)省總額累計達(dá)到5.72億歐元。同時,實(shí)施了企業(yè)架構(gòu)轉(zhuǎn)型和運(yùn)營機(jī)制的變革,第二季度無線接入業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁即得益于此。
·重籌資金——根據(jù)“轉(zhuǎn)型方略”,完成了20億歐元的債務(wù)重編,減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)。接下來通過清償擔(dān)保貸款以及恢復(fù)對專利的全部所有權(quán),阿爾卡特朗訊將全面掌控未來發(fā)展。
談及第二季度的業(yè)績,阿爾卡特朗訊首席執(zhí)行官康博敏表示:“第二季度我們?nèi)〉昧肆钊俗院赖娘@著增長,體現(xiàn)出‘轉(zhuǎn)型方略’連續(xù)四個季度進(jìn)展順利。接下來阿爾卡特朗訊將通過清償擔(dān)保貸款以及恢復(fù)對其專利的全部所有權(quán),全面掌控未來發(fā)展,并順利完成轉(zhuǎn)型方略的第一階段?,F(xiàn)在,集團(tuán)將開啟轉(zhuǎn)型方略的第二個篇章:創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型與增長,同時確保到2015年恢復(fù)正自由現(xiàn)金流。”
此外,阿爾卡特朗訊還宣布成立一個重點(diǎn)行業(yè)項(xiàng)目,以增強(qiáng)阿爾卡特朗訊海底網(wǎng)絡(luò)(ASN)在全球市場的領(lǐng)導(dǎo)地位,并著重提升其在石油和天然氣市場的影響力。
·計劃通過IPO為ASN公開募集資金,為增強(qiáng)其在海纜系統(tǒng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位提供資金支持,并促進(jìn)其在石油和天然氣市場的多元化發(fā)展,提高公司知名度,優(yōu)化資金分配。
·阿爾卡特朗訊將保留大部分所有權(quán)。
·考慮到市場因素,計劃于2015年上半年開始上市。